Ikke godt nok resultat av kontroll av mottaks- og mellomlagringsanlegg

Denne gang hadde 123 av de 149 kontrollerte avvik (83 prosent). Dette representerer en økning på 10 prosent siden kontrollen for fire år siden. NFFA mener dette dessverre ikke er et resultat å være stolt av. Det vurderes politianmeldelse av to anlegg.    I møtet med NFFA uttrykte KLIF bekymring over de resultatene som kontrollaksjonen medførte, og at vi er inne i en negativ trend. Resultatet av kontrollen bidrar til at KLIF sannsynligvis ønsker å opprettholde et regime med...
Publisert: mandag 23. august 2010
Denne gang hadde 123 av de 149 kontrollerte avvik (83 prosent). Dette representerer en økning på 10 prosent siden kontrollen for fire år siden. NFFA mener dette dessverre ikke er et resultat å være stolt av. Det vurderes politianmeldelse av to anlegg. 
 
I møtet med NFFA uttrykte KLIF bekymring over de resultatene som kontrollaksjonen medførte, og at vi er inne i en negativ trend. Resultatet av kontrollen bidrar til at KLIF sannsynligvis ønsker å opprettholde et regime med tillatelser, og ikke kun håndtering gjennom forskrift.
 
Oppsummert forholder avvikene seg til følgende områder:
 
1. Mottakskontrollen av farlig avfall er mangelfull: 56 prosent av anleggene har avvik på dette området. Avvikene kan være at man håndterer farlig avfall uten tillatelse, at man mottar avfallsfraksjoner som ikke er dekket av tillatelsen, at man ikke har etablert mottakskontroll, utfyllingen av deklarasjonsskjema er mangelfull, at man ikke klarer å kontrollere at farlig avfall blandes, at man blandet farlig avfall med ordinært avfall, at virksomheten ikke fører journal over mottatt farlig avfall og / eller at journalen er mangelfullt utfylt.
 
 
2. Virksomheten håndterer ikke sitt farlige avfall i henhold til krav: 48 prosent av anleggene har avvik innen dette området. Avvikene kan være: Håndteringen skjer på områder som ikke er dekket av tillatelsen, lagringstid for farlig avfall er overskredet, lagrer større mengder enn tillatt, lagring skjer på området usikret mot utslipp, lagring skjer i uegnet og / eller skadd emballasje, virksomheten har ikke system for merking og ikke system for orden på lagerplass for farlig avfall, farlig avfall lagres med fare for kjemisk reaksjon og / eller at farlig avfall ikke er sikret mot uvedkommende utenom arbeidstid.
 
 
3. Farlig avfall blir ikke levert videre til aktør med tillatelse til å håndtere farlig avfall: Her har 3 prosent av anleggene avvik. Avvikene under dette området kan også være: Eksport av farlig avfall skjer uten skriftlig samtykkeerklæring, behandling skjer på mottaks- mellomlagringsanlegget uten nødvendig tillatelse, at virksomheten ikke kan redegjøre for hvor farlig avfall har tatt veien.
 
 
4. Virksomheten har ulovlige utslipp til vann / grunnen: 10 prosent av de kontrollerte har avvik innen området. Dette gjelder forhold som gir stor fare for at forurenset overflatevann kan før til skade på resipient eller grunn, oljeutskiller ikke blir tømt regelmessig med overutslipp som mulig konsekvens, drenering av vann fra tanker med farlig avfall slippes til sjø over oljeutskiller, virksomheten har utslipp høyere enn utslippsgrensene i tillatelsen.
 
 

5. Virksomhetens internkontroll har mangler: 50 prosent av de kontrollerte har avvik på dette området. Avvikene kan være at virksomheten ikke kjenner til sine plikter for håndtering av farlig avfall, opplæring og kompetanse er mangelfull, virksomheten har ikke rutiner for avviksbehandling og tilbakemelding til avfallsprodusent ved feildeklarering, det er ikke iverksatt rutine for tilstandskontroll av lagringstanker.